2022年05月14日 13:50 | 來源: | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
甘孜州政務服務和
公共資源交易服務中心
2022年單位預算
目 錄
第一部分 甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心概況
一、職能介紹
二、2022年重點工作
第二部分 甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心2022年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、單位預算項目支出績效目標表
第三部分 甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心2021年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 甘孜州政務服務和公共資源
交易服務中心概況
一、職能介紹
(一)貫徹執行上級黨委、政府政務服務和公共資源交易相關法律、法規、政策和決策部署。
(二)為州政務服務和公共資源交易活動提供場所、設施、信息和現場管理服務,承擔州政務服務和公共資源交易服務中心信息技術平臺建設和管理。
(三)制定州級政務服務和公共資源交易現場管理規章制度、工作流程和服務規范并組織實施,推行政務服務和公共資源交易服務標準化;組織開展進入州級平臺的并聯審批協調服務工作,對州直各部門(單位)政務服務派駐窗口及人員進行現場監管、實施考核;對公共資源項目進場交易機構及人員進行現場監督管理、實施評價。
(四)查驗參與交易活動各方主體資格和進場交易項目相關手續;負責對進入州級公共資源交易服務中心的工程建設項目招投標、國有產權交易、礦業權和特許經營權出(轉)讓等公共資源交易提供現場管理和服務;受委托依法承擔有關公共資源項目交易服務工作;承擔政府采購項目的實施和服務工作。
(五)參與評標專家庫、電子化交易系統、信用評價體系和中介機構庫等的建設管理工作;建立公共資源交易從業者現場行為公開制度,開展場內信用信息記錄、評價并對外發布。
(六)參與對州直部門(單位)行政審批制度改革情況、政務服務開展情況和公共資源交易的綜合效益評價、評估工作,為相關行業主管部門監管提供協助。
(七)對各縣政務服務和公共資源交易活動服務中心進行業務指導,參與相關業務工作的調研和培訓。
(八)負責按規定實施現場秩序管理和監督工作,記錄、制止違反交易現場管理制度的行為,并按職責分工移送處理違法、違規人員。
(九)承辦州政府交辦的其他事項及有關部門委托辦理的其他事項。
二、2022年重點工作
(一)補齊短板強化一體化平臺應用。堅持問題導向,鞏固推進審批事項進駐落實到位、授權到位的基礎上,全面開展依申請事項數據錄入工作,提高網上政務服務事項辦件覆蓋率;推動照后減證、簡化審批等改革措施的落實,持續提升州、縣(市)“一網通辦”服務能力。持續加大現場巡查研判、專題培訓指導、“兩書一函”督導力度,強力推進錄入事項在承諾辦結時限內及時完成。
(二)多措并舉提高網上服務能力。緊緊抓住增加網上辦件這個關鍵點,協調州、縣(市)部門加大對四川省政務服務網和天府通辦APP的應用,配合開展形式多樣的宣傳推廣,引導辦事群眾通過移動終端采取網上預約、上網查詢、網上評價方式申請辦理業務,提高辦件量和評價數據、電子證照匯聚率。持續推行“一窗受理、集成服務”模式,推動實體政務服務大廳與一體化政務服務平臺功能互補、相輔相成、融合發展;完善信息共享、并聯審核、全程透明的聯動審批機制,優化涉企服務,增強市場主體改革“獲得感”。
(三)鞏固成果聚集交易監管合力。嚴格執行公共資源交易現場管理辦法、工作規程,建立健全交易活動風險排查和防控長效機制。強化“全國公共資源交易平臺(四川省·甘孜州)”信息資源公開共享,配合相關職能部門建立招投標信譽評價、項目考核、合同履約、紅黑名單等信用體系,探索解決信息公開不規范不透明、市場準入和退出機制不健全以及工程建設領域信用缺失等問題。
第二部分 2022年甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心預算表
(此部分請附附件5表格掃描件)
第三部分 2022年甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心預算情況說明
一、預算收支情況說明
按照綜合預算的原則,甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康指出、住房保障支出。中心2022年收支預算總數1632.54萬元,扣除上年年結轉預算因素后,比2021年收支預算總數同口徑增加187.16萬元,主要原因是人員變動和專項資金增加。
(一)收入預算情況。2022年部門預算收入總數816.27萬元,其中:上年結轉40萬元,占4.91%,一般公共預算撥款收入776.27萬元,占95.09%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%,其他收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況。2022年部門預算支出總數816.27萬元,其中:基本支出342.69萬元,占41.98%;項目支出473.58萬元,占58.01%。
二、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算1632.54萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加187.16萬元,扣除上年年結轉預算因素后,比2021年收支預算總數同口徑增加187.16萬元,主要原因是人員變動和專項資金增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入776.27萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入40萬元;支出包括:一般公共服務支出740.07萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出33.46萬元、衛生健康支出16.07萬元、住房支出26.67萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。2022年一般公共預算當年撥款776.27萬元,上年結轉一般公共預算撥款收入40萬元,比2021年預算數增加,93.58萬元,主要原因是人員變動和專項資金增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出740.07萬元,占90.66%;社會保障和就業支出33.46萬元,占4.1%;衛生健康支出16.07萬元,占2%;住房支出26.67萬元,占3.27%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):2022年預算數為740.07萬元,主要用于工資福利支出、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、體檢費、采暖補貼。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)支出(項):2021年預算數為33.46萬元,主要用于職工養老保險繳費、離退休公用經費、遺屬生活補助、退休人員交通費、退休人員體檢費、采暖補貼、殘疾人就業保障金繳費、職工失業保險、工傷保險繳費。
3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2021年預算數為16.07萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費、職工公務員醫療補助繳費。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預算數為26.67萬元,主要用于職工住房公積金繳費。
四、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出342.69萬元,其中:
人員經費280.75萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公會經費、福利費、公務交通費用、離休費、獨生子女父母獎勵等支出。
公用經費61.94萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、股票你公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2022年使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為7.09萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費1.09萬元,公務用車購置及運行費6萬元。
(一)因公出國(境)經費與2021年預算持平。
2022年未安排因公出國(境)經費。
(二)公務接待費與2021年預算持平。
公務接待費與2021年預算持平。
(三)公務用車購置及運行費與2021年預算持平。單位現有公務用車2輛,其中:越野車2輛。
公務用車購置及運行費與2021年預算持平,2022年安排了6.00萬元資金,主要用于中心2輛公務車的運行維護費。
六、政府性基金預算支出情況說明
2022未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算支出情況說明
2022年未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
本單位為事業單位,無機關運行經費。
(二)政府采購情況。
2022年未安排政府采購預算的支出。
(三)國有資產占用使用情況。
截至2022年底,共有車輛2輛,其中:越野車2輛,單位無價值200萬元以上的大型設備。
2022年未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備的支出。
(四)績效目標設置情況。
2022年甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心開展績效目標管理的項目11個,涉及預算473.58萬元。其中運轉特定目標類項目11個,涉及預算473.58萬元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。
二、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
三、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
六、機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件5:甘孜州政務服務和公共資源交易服務中心2022年預算公開表
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